公司主营业务范围:煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)、火力发电、铝及铝合金的压延加工生产及销售、太阳能发电及技术服务等业务。
公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务,后续煤炭长协定价、能源保供、进出口政策等将有效抑制煤价的大幅波动,赢得了煤炭用户的广泛赞誉,行业景气度回升,报告期内公司经营业绩显著提升,中国“富煤、贫油、少气”的特征决定了煤炭在一次性能源生产和消费中仍将长期占据主导地位。煤炭价格将回归稳定区间内。煤炭价格高位运行,近年受煤炭行业供给侧改革、国际能源价格大幅上涨等影响,1 本年度报告摘要来自年度报告全文,长期以来,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。公司所属行业为煤炭采掘业。区域市场地位基本保持稳定。以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA级”企业信誉等级,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
报告期内,公司江苏徐州生产基地拥有3对煤炭生产矿井,核定产能729万吨/年;新疆基地拥有1对煤炭生产矿井,产能由120万吨/年核增至180万吨/年;4对矿井核定总产能909万吨/年;煤炭品种为1/3焦煤、气煤、肥煤、不粘煤,是优质炼焦煤和动力煤;公司所属选煤中心洗煤厂生产能力达820万吨。公司原煤、洗煤共实现销售收入879,913.49万元,占公司主营业务收入的70.57%。公司火电装机容量为820MW,光伏发电装机容量共202MW,报告期内除内部自用外,电力板块实现销售收入169,212.35万元,占公司主营业务收入的13.57%。公司铝加工年生产能力为10万吨,报告期内铝产品加工实现销售收入180,670.05万元,占公司主营业务收入的14.49%。公司自营铁路181.9公里,年运输能力为1300万吨;公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理,年设备制修能力18000吨。公司自营铁路及拓特机械制造厂等在加强公司内部服务同时,加大走出去发展力度。2022年度,公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入17,102.90万元,占公司主营业务收入的1.3
当前在“3060”碳达峰、碳中和的战略目标下,我国加快了能源革命进程,加速发展非化石能源,逐步降低煤炭比重,清洁低碳、安全高效的多能互补能源体系加快构建,能源结构低碳化明显加速,能耗“双控”管理更趋严格,能源产业现代化程度持续提升。煤炭行业顺应能源发展形势,加快转型发展步伐,构建新发展格局的必要性、重要性和紧迫性进一步提升。
4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司以2022年底总股本72,271.8万股为基数,拟向公司全体股东按每10股派发现金红利7.3元(含税),共派发现金红利527,584,140.00元,母公司剩余可供股东分配的利润6,962,259,741.43元用于以后年度分配。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母公司实现净利润968,207,773.26元,加上年初未分配利润6,633,657,398.17元,扣除2022年已分配的2021年度普通股股利112,021,290.00元,2022年度母公司可供股东分配的利润为7,489,843,881.43元。
近期评论